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歲月 靜好
于2019-09-23 18:28 發(fā)布 ??1100次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-23 18:29
你好,會(huì)計(jì)上可以入賬,匯算清繳對(duì)無票支出做納稅調(diào)增處理就是了
歲月 靜好 追問
2019-09-23 18:31
如果之前有大量虧損,今年很多都是無票入帳,調(diào)增后盈利了,但抵扣之前虧損還是可以的吧
鄒老師 解答
2019-09-23 19:21
你好,可以用調(diào)增之后的應(yīng)納稅所得額彌補(bǔ)之前年度虧損的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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歲月 靜好 追問
2019-09-23 18:31
鄒老師 解答
2019-09-23 19:21