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送心意

何江何老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-20 19:38

同學(xué)是的這個(gè)借款按退股計(jì)算的同學(xué)。

湯圓 追問(wèn)

2019-09-20 19:44

老師,處理后只剩下:
銀行存款  借方  1595.69
實(shí)收資本  貸方  7000.00
利潤(rùn)分配  借方  5404.31

接下來(lái)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?

何江何老師 解答

2019-09-20 20:06

這樣的情況下,將現(xiàn)金還給股東就完成了

湯圓 追問(wèn)

2019-09-20 20:13

老師,這樣做分錄對(duì)嗎?
借:實(shí)收資本  1595.69
貸:銀行存款  159569

何江何老師 解答

2019-09-20 20:17

是的同學(xué),你做的是對(duì)的。

湯圓 追問(wèn)

2019-09-20 20:21

那剩下
實(shí)收資本 貸方 5404.31
分配利潤(rùn) 借方 5404.31
還需要做會(huì)計(jì)處理嗎?

何江何老師 解答

2019-09-20 20:32

同學(xué)這個(gè)虧損了就不用再進(jìn)行處理了。

湯圓 追問(wèn)

2019-09-20 20:35

好的,謝謝老師

何江何老師 解答

2019-09-20 20:36

不客氣同學(xué),如果懂了記得五星好評(píng),您的認(rèn)同是我努力的動(dòng)力。

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你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題,需要通過(guò)股東決議并辦理相關(guān)的減資手續(xù)
2023-03-31 22:25:14
同學(xué)您好,你好個(gè)人不用交稅 企業(yè)交印花稅
2022-03-24 10:54:31
你好,無(wú)法實(shí)現(xiàn)。因?yàn)楝F(xiàn)在實(shí)收資本這個(gè)科目是核算股東的實(shí)繳資本金,而借款是一個(gè)往來(lái)款,兩部分的資金性質(zhì)是不同的
2020-07-18 11:54:17
借其他應(yīng)收款 貸實(shí)收資本
2019-06-30 18:06:05
你好,需要還錢(qián)的借銀行存款貸其他應(yīng)付款, 如果不需要還錢(qián)做投資款,借銀行存款貸實(shí)收資本
2022-05-06 15:57:46
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