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送心意

金子老師

職稱中級會計師,注冊稅務(wù)師

2019-09-19 11:52

您好,學(xué)員,認(rèn)證后從進(jìn)項(xiàng)稅中轉(zhuǎn)出,即先認(rèn)證計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),然后再做轉(zhuǎn)出分錄為:
借:相關(guān)成本、費(fèi)用
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

陶木子 追問

2019-09-19 12:24

我們購進(jìn)1000塊打印機(jī),我做分錄:借:低值易耗品870  應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅130貸現(xiàn)金1000    然后怎么做分錄呢

陶木子 追問

2019-09-19 13:05

入成本時是以1000元入還是以870元入

金子老師 解答

2019-09-19 13:07

然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄,分錄如下:
借:低值易耗品130
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)130

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您好,學(xué)員,認(rèn)證后從進(jìn)項(xiàng)稅中轉(zhuǎn)出,即先認(rèn)證計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),然后再做轉(zhuǎn)出分錄為: 借:相關(guān)成本、費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-09-19 11:52:55
借;固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅(正常稅款) 營業(yè)外收入(減免稅款) 借;營業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理
2017-12-12 09:10:35
你好,你們是一般計稅的,你們可以抵扣。
2021-06-15 10:27:26
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-03-29 10:05:17
簡易計稅的借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)簡易征收
2018-09-13 17:47:00
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