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于2019-09-18 10:40 發(fā)布 ??872次瀏覽
月月老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-18 10:40
你好,在申報(bào)表把10萬的收入減掉。
???h?s?q??? 追問
2019-09-18 11:10
填寫在未開票收入那一列嗎,比如去年一整年因?yàn)殚_票和收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)不一致,賬面會(huì)有預(yù)交增值稅1萬,今年1月正常開票20萬,銷項(xiàng)稅額2.6萬,沖減10萬的收入,對(duì)應(yīng)的會(huì)沖減1.3萬的增值稅,最后會(huì)有1.3萬的增值稅產(chǎn)生,請(qǐng)問如何做賬
月月老師 解答
2019-09-18 11:29
你好,由于30萬的服務(wù)費(fèi)已經(jīng)繳納過稅款了,你的累計(jì)繳納稅款會(huì)比實(shí)際申報(bào)收入多的。這個(gè)月扣除扣就對(duì)上了。稅務(wù)局會(huì)綜合看的。如果專管員找到你,你需要提供當(dāng)時(shí)的申報(bào)表和繳納稅款的稅票的。這個(gè)月就可以借:預(yù)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
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月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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???h?s?q??? 追問
2019-09-18 11:10
月月老師 解答
2019-09-18 11:29