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于2019-09-17 10:43 發(fā)布 ??2209次瀏覽
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務師
2019-09-17 10:48
1 、附加稅按實際繳納的增值稅(10000)繳納2、填寫在23行減免欄3、減免的增值稅計入營業(yè)外收入
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增值稅一般納稅人減免稅申報需填寫哪幾個表?是不是增值稅納稅申報表(一般納稅人)、增值稅納稅申報表附列資料(一)、增值稅減免稅申報明細表這三個表即可是吧?
答: 還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
在填寫增值稅申報表時要交增值稅,本期應納稅額減征額是指免征2%的增值稅額嗎?
答: ,本期應納稅額減征額是指免征2%的增值稅額 是的,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報表中-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細表都是填寫(例如稅控盤維護費)嗎?
答: 你好,是的
在增值稅減免明細申報表中填了抵減稅額280,但在增值稅納稅申報表中本期應納稅額減征額未填,下個季度申報時可以填嗎?
討論
一般納稅人,已經(jīng)填了(增值稅減免稅申報表),為什么(增值稅納稅申報表)里應納稅額沒有把本期免稅額減下來,這樣填對嗎
8月稅控盤480,增值稅納稅申報表稅額抵減情況表,增值稅減免稅申報明細表都填寫了。9月份增值稅申報的時候,我都點的自動保存,發(fā)現(xiàn)增值稅減免稅申報明細表是0,稅額抵減情況表有數(shù)據(jù)。新公司開票0。那么9月的增值稅減免稅申報明細表到底是0還是應該填數(shù)字
小規(guī)模納稅人(季報)增值稅增值稅減免稅申報表怎么填?
《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)與增值稅減免稅申報明細表的區(qū)別在哪里?
三寶老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
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