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小鳳
于2019-09-16 15:13 發(fā)布 ??1044次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-16 15:31
你好,借;管理費(fèi)用等科目,貸;銀行存款匯算清繳對(duì)這個(gè)無(wú)票費(fèi)用需要做納稅調(diào)增處理
小鳳 追問(wèn)
2019-09-16 15:37
老師,那可以做成應(yīng)收賬款,最后沒(méi)有票的話,我做資產(chǎn)減值損失可以嗎
鄒老師 解答
2019-09-16 15:39
你好,這個(gè)是費(fèi)用,不是收入款項(xiàng)沒(méi)有收到,不應(yīng)當(dāng)做應(yīng)收賬款處理的
做成其他應(yīng)收款可以嗎
2019-09-16 15:40
你好,需要做無(wú)票費(fèi)用處理才是的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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小鳳 追問(wèn)
2019-09-16 15:37
鄒老師 解答
2019-09-16 15:39
小鳳 追問(wèn)
2019-09-16 15:39
鄒老師 解答
2019-09-16 15:40