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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-09-16 15:23

借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款 
應(yīng)付賬款 --中恒國際租賃有限公

柳樹 追問

2019-09-16 15:27

但首付我不是轉(zhuǎn)到租賃公司的呀

何江何老師 解答

2019-09-16 15:39

同學(xué)首付你已經(jīng)貸銀行存款 了。這個不用管了

柳樹 追問

2019-09-16 16:08

哦哦,沒看清,不好意思,老師

何江何老師 解答

2019-09-16 16:37

沒關(guān)系的同學(xué),如果懂了記得點五星好評

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借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款 --中恒國際租賃有限公
2019-09-16 15:23:32
你好,你是按月開的嗎?
2020-05-08 17:53:43
收到租賃款時借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 支付給下家公司租賃費時借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(1)結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入:借:其他業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 (2)結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本:借:本年利潤 貸:其他業(yè)務(wù)成本
2024-12-29 20:08:23
你好 借管理費用 -福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借??應(yīng)付職工薪酬-福利費貸銀行存款? ?
2022-12-25 15:44:39
您好!如果一次支付的金額是屬于好幾個會計期間的就要攤銷。 如果你轉(zhuǎn)租,租進(jìn)來的就是做成本,租出去的時候確認(rèn)收入
2020-06-05 16:27:01
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