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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-16 13:46

您好
做一份相同的紅字分錄沖銷

草木深 追問(wèn)

2019-09-16 13:47

那進(jìn)項(xiàng)呢?也還是紅字的應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)?還是用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

bamboo老師 解答

2019-09-16 13:49

您沒(méi)有收到發(fā)票 也沒(méi)有認(rèn)證抵扣 用紅字的應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)

草木深 追問(wèn)

2019-09-16 13:56

抵扣了

bamboo老師 解答

2019-09-16 13:57

那用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

草木深 追問(wèn)

2019-09-16 14:00

那我是先把之前那張憑證紅字沖掉,然后再做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的憑證是么?分錄為:借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬,這樣做對(duì)么?老師

bamboo老師 解答

2019-09-16 14:01

借:管理費(fèi)用 借方紅字
貸:其他應(yīng)付款 貸方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒(méi)有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒(méi)有余額的。
2020-07-03 10:52:02
您好 做一份相同的紅字分錄沖銷
2019-09-16 13:46:25
你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)與應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這樣做對(duì)沖分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
2019-07-24 20:08:45
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