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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-16 12:03

你好  小規(guī)模不用體現(xiàn)到三級科目的 做到二級科目就行了 應交稅費-應交增值稅

檸萌 追問

2019-09-16 12:04

意思這個減免稅款是一般納稅人的三級?

meizi老師 解答

2019-09-16 12:04

你好 是的 這個本來就是一般納稅人的三級科目的

檸萌 追問

2019-09-16 12:05

好的,謝謝,

meizi老師 解答

2019-09-16 12:05

不客氣 滿意請給予評價

檸萌 追問

2019-09-16 12:17

老師,我還想問下,
借,應交稅費-應交增值稅 480
貸,管理費用-辦公費480,
這個480是不是都得是負數(shù)?

meizi老師 解答

2019-09-16 12:29

你好 你抵減的話 直接做正數(shù)  如果你做管理費用借方的話 就要做負數(shù)了

檸萌 追問

2019-09-16 15:05

那我說的這個分錄對嗎?金額正數(shù)?

meizi老師 解答

2019-09-16 15:06

你好 是的  你做貸方也是對的

檸萌 追問

2019-09-16 15:13

那我的增值稅那個地方借方正數(shù)對的?我

meizi老師 解答

2019-09-16 15:18

你好 是的  你是沖增值稅

檸萌 追問

2019-09-16 15:23

相當于我購稅控盤,做了一筆,購入的,借,管理費用-辦公費 480
       貸,庫存現(xiàn)金480
遞減:借,應交稅費-應交增值稅480
         貸,管理費用-辦公費480
我看了那個資產(chǎn)負債表,發(fā)現(xiàn)把我確認收入的貸方增值稅給抵了,所以我覺得這樣是不是不對?

meizi老師 解答

2019-09-16 15:26

你好 是的 就是要抵減你貸方的增值稅的 這樣就對了

檸萌 追問

2019-09-16 15:29

我懂了,就是直接在賬上就體現(xiàn)了,增值稅遞減,那季報時,報增值稅是不是得填480免稅?

meizi老師 解答

2019-09-16 15:31

你好 是的  你實際是享受了480的減免

檸萌 追問

2019-09-17 09:41

好的,

檸萌 追問

2019-09-17 09:41

謝謝了

meizi老師 解答

2019-09-17 09:45

不客氣 滿意請給予評價

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相關(guān)問題討論
你好,小規(guī)模納稅人只需要設(shè)置應交稅費-應交增值稅二級科目的
2016-07-13 13:33:57
借應交稅費、應交增值稅貸營業(yè)外收入。
2022-05-06 10:02:52
你好,借應交稅費,應交增值稅貸,營業(yè)外收入-減免稅額。
2023-07-11 16:26:00
就放入應交稅費——應交增值稅
2018-10-09 09:12:21
你好,不對的 ?借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅款嗎?
2019-10-07 10:42:17
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