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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-09-12 13:01

購(gòu)買當(dāng)期做
借:管理費(fèi)用  
貸:銀行存款等  

抵減增值稅時(shí),做
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費(fèi)用

蝴蝶飛飛 追問

2019-09-12 13:31

下邊的分錄只有抵減時(shí)候做?我有大量進(jìn)項(xiàng),交不到稅?就不用做這個(gè)分錄?

張艷老師 解答

2019-09-12 13:33

1、是的,在實(shí)際抵減的時(shí)候做
2、是的,可以先不做抵減的。

蝴蝶飛飛 追問

2019-09-12 13:37

你好,我不抵減,可以做嗎

張艷老師 解答

2019-09-12 13:42

不抵減的話,就不做抵減分錄了,不然當(dāng)期增值稅數(shù)字就不對(duì)了嘛

蝴蝶飛飛 追問

2019-09-12 13:46

這個(gè)有遞減期限的限制嗎?接下來(lái)分錄還怎么做?

張艷老師 解答

2019-09-12 13:50

1、要在當(dāng)年內(nèi)申報(bào)抵扣,并做抵減分錄。
2、抵減的時(shí)候,就做
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費(fèi)用

蝴蝶飛飛 追問

2019-09-12 13:56

那我應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)明細(xì)科目始終會(huì)有余額?

張艷老師 解答

2019-09-12 14:08

只要沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,就會(huì)掛余額的。

蝴蝶飛飛 追問

2019-09-12 14:09

我的意思做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做?減免稅的,您寫一下

張艷老師 解答

2019-09-12 14:10

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
          應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)
            應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

蝴蝶飛飛 追問

2019-09-12 14:20

謝謝您,還有個(gè)問題,小規(guī)模公司的話,一直不交稅,就在管理費(fèi)用掛著唄,還有就是10萬(wàn)以內(nèi)免的增值稅必須轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎

蝴蝶飛飛 追問

2019-09-12 14:21

這個(gè)必須當(dāng)年申報(bào)抵扣?我12月交的錢,也必須在12月之前申報(bào)抵扣?

張艷老師 解答

2019-09-12 14:25

1、一直不交稅的話,就到年末直接填寫申報(bào)表,然后做抵減分錄了。這樣會(huì)形成留底稅額。
2、是的,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目
3、是的,年末前一定要申報(bào)的,即使未抵減,也要形成留底的。
如果您最初的問題已經(jīng)解決,請(qǐng)您及時(shí)給予評(píng)價(jià)。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。因?yàn)閱为?dú)進(jìn)行提問,會(huì)方便其他同學(xué)查詢同類問題,感謝您的理解??!

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