国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-12 09:06

您好
借:原材料
貸:待處理財產(chǎn)損溢
借:待處理財產(chǎn)損溢
貸:管理費用

沖沖沖呀 追問

2019-09-12 10:56

比如說我8月要收客戶天票稅點100,我這邊到時候要把收回來的稅點付給我的供應商,但是現(xiàn)在還沒有付,這個分錄要怎么做?

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:56

借:銀行存款
貸:其他應付款

沖沖沖呀 追問

2019-09-12 16:02

但是款還沒有收到

bamboo老師 解答

2019-09-12 16:14

沒有收到 也沒有支付 暫時不需要做賬務處理

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 借:原材料 貸:待處理財產(chǎn)損溢 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:管理費用
2019-09-12 09:06:01
你好,對的,這樣做就可以
2020-07-09 12:44:56
你好!做一張紅的入庫單,在做正確的
2019-02-26 13:16:29
同學,你好 按照實際庫存盤點,以盤點數(shù)量來調(diào)節(jié)賬上數(shù)量
2022-03-31 09:58:23
又不開票收入造成的,需要開銷項確認收入結轉(zhuǎn)成本減少庫存
2018-04-08 16:09:56
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...