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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-02 22:03

那資產(chǎn)負(fù)債表怎么能平?不是說現(xiàn)在不能計(jì)入待攤費(fèi)用了嗎?

鄒老師 解答

2016-03-02 21:40

資產(chǎn)負(fù)債表根據(jù)賬務(wù)處理填制
計(jì)入待攤費(fèi)用,未分配利潤為0

鄒老師 解答

2016-03-02 22:32

怎么不會(huì)平
籌建期影響損益的科目通過待攤費(fèi)用科目核算

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相關(guān)問題討論
利潤表凈利潤對(duì)應(yīng)賬面什么金額
2021-04-12 12:59:55
你好,沒錯(cuò),正常來說是這么計(jì)算的。
2022-02-25 09:56:04
你好,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)=-49346.75-47226.4
2019-06-13 15:52:12
你好! 資產(chǎn)負(fù)債表的期未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤?本年利潤(利潤表的“凈利潤”)
2019-06-13 12:18:39
同學(xué),你好 你是遇到什么問題啦?
2024-02-07 18:55:07
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