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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-10 10:21

你好 這個(gè)是按應(yīng)交增值稅的基數(shù)來計(jì)算的   85.29就是應(yīng)交增值稅的金額   實(shí)操這個(gè)如果你有疑問的話 可以答案下方問下實(shí)操老師 有專門實(shí)操老師回復(fù)的

耶耶耶 追問

2019-09-10 10:49

沒懂啊,老師,這些增值稅的加加減減都好幾千了,怎么會(huì)是85.29呢???

meizi老師 解答

2019-09-10 10:59

你好   因?yàn)槲覜]去看實(shí)操的具體業(yè)務(wù) 所以你可以在答案下方問下實(shí)操老師 后臺(tái)有專門實(shí)操老師給你解釋和分析的

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同學(xué), 你好,計(jì)算增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅。 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
2022-03-28 22:53:13
同學(xué)您好,城建稅依據(jù)納稅人實(shí)際繳納的增值稅,消費(fèi)稅稅額為計(jì)稅依據(jù)。
2022-11-13 20:26:27
借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2017-09-27 08:40:42
您好,您是生產(chǎn)型出口企業(yè)嗎,是用于抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)退的增值稅的:部分的,不是生產(chǎn)型出口企業(yè)的,就不需要填寫的
2019-08-03 16:11:18
你好,就是當(dāng)期實(shí)際繳納的增值稅
2018-12-06 13:50:16
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