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學堂用戶_ph363270
于2019-09-09 08:36 發(fā)布 ??1590次瀏覽
路老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-09-09 08:55
你好,你可以上傳圖片看下
學堂用戶_ph363270 追問
2019-09-09 09:41
路老師 解答
2019-09-09 09:43
你好,你應該在第30欄填22741.61
2019-09-09 09:46
我是在30欄填的,25欄自動變的,現(xiàn)在改不了了
2019-09-09 10:10
25欄正常應該是系統(tǒng)自帶的,如果你填了30欄,那么27欄會自動變成22741.61,32欄是27953.36,33欄會為0,不好改是已經(jīng)申報好了嗎?
2019-09-09 10:13
老師,我現(xiàn)在改好了。還想問下您殘保金如何申報呀?
2019-09-09 10:52
你好,殘保金目前 我沒涉及到,建議你再咨詢下哦
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增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區(qū)別
答: 學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
增值稅納稅申報表與帳面應納稅金額不一致,是調(diào)整帳面余額還是調(diào)整增值稅納稅申報表?
答: 是要調(diào)整賬面余額的。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅納稅申報表中應納稅額合計怎么填
答: 增值稅納稅申報表中應納稅額合計 就是根據(jù)應稅收入計算出來應該繳納的增值稅 網(wǎng)上申報是自動生成的
增值稅申報應納稅額與實際應納稅額有尾額差怎么辦?已結(jié)賬
討論
賬本上期末應交增值稅有貸方余額48元,增值稅納稅申報表應納稅額為0,應該怎么調(diào)賬?
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
增值稅報表中的主表一般增值稅是應納稅額還是應納稅額合計
增值稅納稅申報如有應納稅額該怎樣做分錄
路老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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學堂用戶_ph363270 追問
2019-09-09 09:41
路老師 解答
2019-09-09 09:43
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2019-09-09 09:46
路老師 解答
2019-09-09 10:10
學堂用戶_ph363270 追問
2019-09-09 10:13
路老師 解答
2019-09-09 10:52