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送心意

董老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-09-08 10:04

銷售折讓是銷售費(fèi)用。
廠家的直接按實(shí)際金額入賬

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-09-08 10:07

廠家給的分錄怎做?

董老師 解答

2019-09-08 10:10

直接按實(shí)際金額,借  原材料、庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅  貸  應(yīng)付賬款

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-09-08 10:56

廠家給的現(xiàn)金折讓,沖貨款的,分錄怎做?

董老師 解答

2019-09-08 11:11

您直接按實(shí)際金額就是折讓之后的金額計(jì)賬就可以。借:應(yīng)付賬款    貸:原材料、庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-09-08 11:22

如要反應(yīng)出來這筆金額應(yīng)入哪個(gè)科目?

董老師 解答

2019-09-08 11:25

減少的應(yīng)付賬款就是反應(yīng)這個(gè)科目的

董老師 解答

2019-09-08 11:25

如果已經(jīng)付款了,就增加銀行存款

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-09-08 11:31

想問如廠家給我返利5000,沖應(yīng)付款,這5000應(yīng)是什么科目?我給客戶的返利是:銷售費(fèi)用一銷售返點(diǎn),但廠家給的返利應(yīng)用什么科目?

董老師 解答

2019-09-08 11:35

借  銀行存款  5000  貸  原材料、庫存商品  4424.78  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 575.22

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相關(guān)問題討論
你好,借銀行存款,貸預(yù)收賬款
2019-08-15 18:14:53
也是確認(rèn)銷售收入,并繳納相應(yīng)的稅費(fèi)
2018-11-13 11:18:31
您好,您收到的返利,應(yīng)該沖減您的主營業(yè)務(wù)成本。
2018-11-02 13:51:25
返利嗎?怎么開發(fā)票的
2018-12-27 14:05:07
銷售折讓是銷售費(fèi)用。 廠家的直接按實(shí)際金額入賬
2019-09-08 10:04:53
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