
一般納稅人,本期認證發(fā)票有留底,但是在申報的時候增值稅納稅申報表怎么填?
答: 你好,把已認證的進項數(shù)據(jù)填在附表二,主表會自動帶入數(shù)據(jù),進項大于銷項會自動形成留抵稅
老師,一般納稅人5月份收到增值稅專用發(fā)票,但還未認證,需要填報增值稅納稅申報表嗎?
答: 您好,還沒有認證的,不需要在增值稅申報表里面體現(xiàn)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人轉(zhuǎn)了小規(guī)模納稅人,5月份開的13%增值稅發(fā)票,怎樣申報增值稅呢?進項發(fā)票又不通認證了。
答: 拿著紙質(zhì)的去稅務局申報


張愛芬 追問
2019-09-06 17:58
俞老師 解答
2019-09-06 19:40