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送心意

周曉曉老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-06 10:25

您好,該題目會(huì)計(jì)分錄如下:借:銀行存款  1200 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資  1000 貸:投資收益 200;同時(shí)對(duì)剩余股權(quán)刷新權(quán)益法,如下:借: 長(zhǎng)期股權(quán)投資  720   貸:盈余公積  60  貸:未分配利潤(rùn)  貸:540  其他綜合收益 120,希望能夠幫助到您,謝謝

A芝兒 追問

2019-09-06 11:54

老師,問一下長(zhǎng)投成本轉(zhuǎn)權(quán)益法差額記哪里?權(quán)益法轉(zhuǎn)成本法差額記哪里?還有長(zhǎng)投的成本法轉(zhuǎn)其他權(quán)益工具投資差額記哪里?有沒有總結(jié)性的東西?我都記不清了,現(xiàn)在好著急哦!非常感謝

周曉曉老師 解答

2019-09-06 11:57

您好,賣出部分,差額的話是投資收益,只有成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法是需要對(duì)剩余的股權(quán)刷新權(quán)益法,調(diào)整入未分配利潤(rùn),希望能夠幫助到您,謝謝

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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