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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-09-05 16:06

如果只有簡(jiǎn)易計(jì)稅的服務(wù),則《附列資料(二)》填零即可,因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。本月發(fā)生數(shù)據(jù)需要填寫(xiě)《附列資料(一)》和主表相應(yīng)欄次。

《附列資料(一)》填報(bào)第8-12欄的相應(yīng)欄次,主表需要填報(bào)第5、21、24、32、34欄的“本月數(shù)”。

超級(jí)的黑夜 追問(wèn)

2019-09-05 16:16

老師,如果我上期得到別人給我開(kāi)的專票,有進(jìn)項(xiàng)稅額,也不能抵扣嗎?

樸老師 解答

2019-09-05 16:39

簡(jiǎn)易計(jì)稅是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的,申報(bào)表里可以抵,不交稅

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您好,附表以根據(jù)您開(kāi)票的具體稅率填到對(duì)應(yīng)稅率的欄次里面,然后差額部分填附表三本期發(fā)生額和抵減額里面,或者期初有余額也不一定需要本期發(fā)生額
2019-08-02 13:07:55
申報(bào)要求在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》中,按增值稅普通發(fā)票開(kāi)具的金額、稅額填報(bào)第5行第三列“銷售額”、第四列“銷項(xiàng)稅額”;將金融商品買(mǎi)入價(jià)填入第5行第十二列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”。
2018-08-02 12:29:39
如果只有簡(jiǎn)易計(jì)稅的服務(wù),則《附列資料(二)》填零即可,因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。本月發(fā)生數(shù)據(jù)需要填寫(xiě)《附列資料(一)》和主表相應(yīng)欄次。 《附列資料(一)》填報(bào)第8-12欄的相應(yīng)欄次,主表需要填報(bào)第5、21、24、32、34欄的“本月數(shù)”。
2019-09-05 16:06:09
按照差額納稅的申報(bào)就可以了
2018-02-09 11:29:33
你好,你是差額抵扣的是嗎。
2020-07-07 19:00:24
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