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廖佳
于2019-09-04 20:43 發(fā)布 ??1200次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-09-04 20:44
暫估入庫,就是貨物已經(jīng)到了,但發(fā)票未到,為了月末保證庫存數(shù)據(jù)與庫房對得上,需要暫估入庫借:原材料款(或庫存商品)貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
廖佳 追問
2019-09-04 20:49
這個庫存商品的數(shù)據(jù)是按以往的不含稅估一個大概值嗎
江老師 解答
2019-09-04 20:50
這個就是一個大概值,當(dāng)然能夠弄到更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)更好。如果是專票就是不含稅的金額,如果是普通發(fā)票,只能按含稅的金額做暫估了。
2019-09-04 20:55
收到發(fā)票了,要沖掉暫估該怎么做分
2019-09-04 20:57
一、沖銷X年X月的XX號憑證暫估借:原材料(或庫存商品) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)二、按發(fā)票入賬借:原材料(或庫存商品)借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)付賬款——XX公司
2019-09-04 21:05
還想問下增值稅報表中未開票收入一欄該怎樣填,怎樣做分
2019-09-04 21:07
這個按稅率填寫增值稅申報表附表一,在第5列、第6列填填寫數(shù)據(jù)
2019-09-04 21:10
老師,前面只回了部分暫估款的發(fā)票,分錄也是那樣做
2019-09-04 21:12
是的,也是這樣的處理,就是回來部分暫估款的發(fā)票,只沖一部分的暫估數(shù)據(jù)
2019-09-04 21:15
暫估入庫的要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
2019-09-04 21:21
暫估入庫不存在結(jié)轉(zhuǎn)成本
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老師我有個去年12月份的暫估入庫,現(xiàn)在想沖減應(yīng)該怎么做分錄
答: 你好 做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄,涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替。
暫估入庫,怎樣做分錄呀
答: 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,暫估入庫怎么做分錄?
答: 借庫存商品貸應(yīng)付賬款等暫估
暫估入庫可以跨年,要怎么做分錄呢
討論
基地自己種植的菊花烘干入庫怎么做分錄,領(lǐng)用揀選又怎么做分錄?
上期暫估入庫多估了,本期怎么做分錄
老師!月底假入庫如何做分錄!第二個月如何反沖回去?
老師,以前沒有做入庫的東西,現(xiàn)在有了要怎樣做分錄
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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廖佳 追問
2019-09-04 20:49
江老師 解答
2019-09-04 20:50
廖佳 追問
2019-09-04 20:55
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2019-09-04 21:15
江老師 解答
2019-09-04 21:21