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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-04 17:04

您好
請問投入的資本到公司賬上了么

追問

2019-09-04 17:06

沒有全部到,注冊資本300萬,是認繳的,160000的錢買了開辦費的錢,現(xiàn)在到了

bamboo老師 解答

2019-09-04 17:19

那就把到賬的160000做分錄
借 銀行存款等
貸 實收資本

追問

2019-09-04 17:26

老師,我們公司注冊時候沒有開戶,一直在個人賬戶上存的,現(xiàn)在買了辦公用品后剩下50000剛存進去,這怎么做分錄

bamboo老師 解答

2019-09-04 17:27

借 銀行存款
庫存現(xiàn)金
貸 實收資本
借 管理費用
貸 庫存現(xiàn)金

追問

2019-09-04 17:42

老師,管理費用我買的辦公用品已經(jīng)做了分錄了,,現(xiàn)在做資產(chǎn)負債表了,資產(chǎn)我填了,負債所有者權(quán)益不知道咋填了

bamboo老師 解答

2019-09-04 17:46

您做的科目余額表呢

追問

2019-09-04 17:47

我做了科目余額表了,但是沒有做進去我的160000

追問

2019-09-04 17:47

分錄沒有做這個錢,不知道應(yīng)不應(yīng)該做

bamboo老師 解答

2019-09-04 18:13

應(yīng)該也把160000做進去

追問

2019-09-04 18:25

老師,最后的余額是平了,但是,我不知道做的對不對,應(yīng)該怎么核對

bamboo老師 解答

2019-09-04 18:27

您把余額表截圖給我看看好么

追問

2019-09-04 18:30

老師,已經(jīng)發(fā)過去了,您看到了嗎

bamboo老師 解答

2019-09-04 18:40

沒有收到啊 您看

追問

2019-09-04 18:41

老師,好像發(fā)不過去

追問

2019-09-04 19:11

老師,我做報表平了。但是我不知道對不對?有核對的方法嗎

bamboo老師 解答

2019-09-04 19:30

您根據(jù)科目余額表填的資產(chǎn)負債表是平的話 應(yīng)該沒有什么問題

追問

2019-09-04 19:33

老師,實收資本寫分錄時候,是股東投入資本嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-04 19:33

您手機或者電腦不能上傳圖片么
實收資本分錄還沒有寫么

追問

2019-09-04 19:53

老師謝謝你了,不能截圖

bamboo老師 解答

2019-09-04 19:54

拍照也不能上傳么?
借 銀行存款
庫存現(xiàn)金
貸 實收資本
借 管理費用
貸 庫存現(xiàn)金
這樣的分錄寫了么

上傳圖片 ?
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同學(xué)你好 上級撥款金額不足了嗎
2022-06-01 16:17:36
你好,借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-07-07 15:43:21
您好,您具體要調(diào)整什么,資產(chǎn)減少,需要有對應(yīng)的負債或所有者權(quán)益也應(yīng)該對應(yīng)減少
2019-01-19 10:56:34
你好,具體是什么業(yè)務(wù)使得存貨發(fā)生變化?
2016-06-29 14:23:51
您好,資產(chǎn)負債表日后事項需要調(diào)整以前年度的利潤,使用以前年度損益科目,凡調(diào)整中涉及損益類的科目都通過“以前年度損益調(diào)整”科目,最后將以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤。
2020-06-21 13:20:14
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