国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-04 13:03

你好,這樣做分錄
先做一筆沖銷分錄
借;銀行存款,貸;以前年度損益調整——財務費用
然后補做一筆利息收入分錄
借;銀行存款   , 貸;以前年度損益調整—財務費用——利息收入  (或借方負數(shù))

商務小楊 追問

2019-09-04 13:06

沒有以前年度損益調整這個科目呢

鄒老師 解答

2019-09-04 13:08

你好,那就這樣做分錄
先做一筆沖銷分錄
借;銀行存款,貸;利潤分配—未分配利潤 
然后補做一筆利息收入分錄
借;銀行存款 , 貸;利潤分配—未分配利潤  (或借方負數(shù))

商務小楊 追問

2019-09-04 13:36

好呢,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-09-04 13:38

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借:銀行存款 借:財務費用—利息收入(紅字)
2019-03-11 15:44:49
你是軟件做賬嗎 是的話第二個借銀存借財務費用負數(shù)
2019-07-14 00:43:11
你好 借:銀行存款 ??, 貸:財務費用—利息收入(或借方負數(shù)) 財務費用—利息收入可以是貸方正數(shù),也可以是借方負數(shù),這兩種方式都是可以的?
2021-12-11 12:02:20
你好,兩種方式都是可以的 借;銀行存款 貸;財務費用——利息收入 (或借方負數(shù))
2019-04-01 15:48:55
你好 你結轉損益 應該是財務費用結轉到本年利潤 最終財務費用借方是10 結轉到本年利潤是10就行了。 不需要你做利息收入和手續(xù)費之間的結轉的。
2020-02-10 10:32:13
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...