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Word 姐~
于2019-09-03 09:31 發(fā)布 ??1405次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-09-03 09:31
您好標(biāo)書費(fèi)計入管理費(fèi)用 押金計入其他應(yīng)收款
Word 姐~ 追問
2019-09-03 09:32
老師,那管理費(fèi)用的二級科目是
bamboo老師 解答
2019-09-03 09:33
可以這樣設(shè)置管理費(fèi)用——標(biāo)書費(fèi)
2019-09-03 09:37
老師,租的廠房用來作研發(fā),廠房租金該怎么做賬?
2019-09-03 09:38
租金計入研發(fā)支出科目
2019-09-03 09:42
,老師,寫一下具體的分錄吧
2019-09-03 09:44
借:研發(fā)支出——費(fèi)用化(資本化)支出——租金貸:其他應(yīng)付款等
2019-09-03 09:49
老師,這個是不是需要對方開發(fā)票呢?
2019-09-03 09:50
租金是需要出租方開具租金發(fā)票
還有廠房租金需不需要記在待攤費(fèi)用呢?
2019-09-03 09:51
請問是多長時間的租金
2019-09-03 09:57
一年的,老師
2019-09-03 10:00
那可以計入待攤費(fèi)用 按月攤銷
2019-09-03 10:05
老師,買固定資產(chǎn)用于研發(fā)借:固定資產(chǎn) 貸銀行存款次月借研發(fā)支出 貸累計折舊,是這樣做賬嗎?
2019-09-03 10:06
老師,沒做過待攤費(fèi)用的賬,麻煩老師解答一下
2019-09-03 10:07
固定資產(chǎn)分錄正確的收到發(fā)票借:待攤費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款等攤銷借:研發(fā)支出貸:待攤費(fèi)用
2019-09-03 10:11
老師,再問一下,現(xiàn)在沒有收到票就先做:借預(yù)付賬款 貸銀行存款等什么時候收到票再做攤銷分錄,及每個月的攤銷?
2019-09-03 10:12
沒有收到發(fā)票 租賃期開始的時候也應(yīng)該攤銷
2019-09-03 10:15
那就是從這個月做待攤費(fèi)用,沖減預(yù)付款,對嗎,老師?
這個月做攤銷還是像固定資產(chǎn)一樣,下個月開始做攤銷
2019-09-03 10:18
從您租期開始的時候攤銷 您房租合同什么時候開始的
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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