国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-03 08:58

您好
請問是匯出后對方賬號錯誤又退回么

追問

2019-09-03 08:58

是的。

bamboo老師 解答

2019-09-03 08:59

那可以直接做
借:銀行存款
財務費用——手續(xù)費
貸:銀行存款

追問

2019-09-03 09:01

我是先做   借:管理費用-中介機構(gòu)費
                        貸:銀行存款          
退回       借:銀行存款
                    貸:其他應收款
這樣可以嗎?  沒有手續(xù)費

bamboo老師 解答

2019-09-03 09:03

您支付的時候收到發(fā)票了?減少其他應收款的理由是什么呢?

追問

2019-09-03 09:04

我支付的時候收到發(fā)票了,月初付掉了,月底退回了,是那個律師顧問費。老師的意思是直接  借銀行存款  貸銀行存款

bamboo老師 解答

2019-09-03 09:07

您支付的時候收到發(fā)票了的話 那現(xiàn)在退回
借:銀行存款
貸:其他應付款
是應該支付的 不是應該收回的 用其他應付款比較合適

追問

2019-09-03 09:09

8月打錢并退錢  九月重新匯出。是不是8月只要做  借:銀行存款  貸銀行存款就可以了?九月再做借 ;管理費用  
貸:銀行存款????

bamboo老師 解答

2019-09-03 09:11

8月份匯款做了
借:管理費用
貸:銀行存款
然后匯錯退回
借:銀行存款
貸:其他應付款
再次匯出
借:其他應付款
貸:銀行存款

追問

2019-09-03 09:14

幫我看下這種方法可以不?我現(xiàn)在8月還沒結(jié)賬。直接把8月分錄調(diào)為  借:銀行存款 貸:銀行存款。下月匯出時候再做借管理費用  貸銀行存款

bamboo老師 解答

2019-09-03 09:19

可以這樣賬務處理 發(fā)票下個月入賬

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!是的,你的理解很對
2022-02-06 08:27:05
借:其他應收款 貸:銀行存款 這樣賬務處理平賬。
2020-06-04 16:15:05
可以先做費用和原材料匯算情況之前回來就可以在2018年稅前扣除。
2018-12-27 11:47:06
還放在內(nèi)部往來。
2017-06-01 13:35:05
您好,摘要,支付XXX往來款。
2017-04-07 22:09:29
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...