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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-08-31 23:46

您好,您最好是先做未開票銷售收入,然后次月開票了再紅沖未開票收入,然后再按開票的金額做賬

26294018991 追問

2019-08-31 23:50

能具體寫一下分錄嗎,還有申報(bào)時(shí)需要在未開票收入時(shí)填上嗎

文老師 解答

2019-09-01 09:31

借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),是的,申報(bào)的時(shí)候需要填在未開票收入里面的

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這個(gè)做借xx費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款
2020-04-10 14:12:18
您好,您最好是先做未開票銷售收入,然后次月開票了再紅沖未開票收入,然后再按開票的金額做賬
2019-08-31 23:46:52
借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸產(chǎn)成品 以上均為負(fù)數(shù) 專票普票都一樣
2019-07-14 16:38:21
這個(gè)不做分錄,銷售方不是你們,購(gòu)買方也不是你們吧,這個(gè)不需要做分錄,要是資金通過你們公司,代收代付,借銀行 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行
2020-09-15 15:30:01
不是, 你們只需要開加工費(fèi)發(fā)票就可以,來材料不做賬, 加工費(fèi)做借生產(chǎn)成本 人工/制造費(fèi)用 這個(gè)對(duì)應(yīng) 做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本 人工/制造費(fèi)用
2020-08-19 12:05:40
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