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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-08-31 22:30

您好,權(quán)責(zé)發(fā)生制的話,應(yīng)該來說是您2月實際發(fā)生收入的時候就需要確認(rèn)為開票收入的,然后7月份開發(fā)票的,先沖減未開票收入,然后再按開票的金額入賬,成本應(yīng)該是和收入想對應(yīng)的成本的,沒有收到成本發(fā)潑的,應(yīng)該來說也是需要先暫估入賬的,

會計 追問

2019-08-31 22:32

因為不可能當(dāng)月確認(rèn)來開發(fā)票,因為有可能退貨或者特殊原因,要等到客戶確認(rèn)沒問題,我們才互相開票的

文老師 解答

2019-08-31 22:56

但是按規(guī)定的是按時按月確認(rèn)的

文老師 解答

2019-08-31 22:57

您有退貨什么的開負(fù)數(shù)發(fā)票

會計 追問

2019-08-31 23:00

有的產(chǎn)品經(jīng)常退貨或補貨,這樣容易出錯誤

文老師 解答

2019-08-31 23:25

但是這不能成為您 不及時確認(rèn)收入的原因的

會計 追問

2019-09-01 16:33

老師,麻煩幫我看一下,如果按權(quán)責(zé)發(fā)生制,老師,麻煩幫我看一下,如果按權(quán)責(zé)發(fā)生制,我財務(wù)報表的利潤表的營業(yè)收入與營業(yè)成本,這樣計算方法有沒有錯?例如: 我公司在7月中生產(chǎn)2000件C產(chǎn)成品,每件成本10元,也在7月中出售給C客戶C成品80件,銷售單價20元,銷售金額是1600元,但沒收到C客戶貨款,也沒開銷售發(fā)票,,同時在7月中也收到去年11月A客戶貨款400元,還有今年2月B客戶貨款500元按權(quán)責(zé)發(fā)生制計法:財務(wù)報表利潤表的營業(yè)收入是1600元(因為銷售單價20元,共銷售出80件),  營業(yè)成本是800元(因為每件成本10元,而共賣出80件),對嗎???

文老師 解答

2019-09-01 16:38

您好,是的,對的,就應(yīng)該是這樣的

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