
老師新接一個(gè)建筑項(xiàng)目,只有收入發(fā)票和報(bào)銷費(fèi)用票,月底要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 你好,收入計(jì)入,借應(yīng)收賬款--工程款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,報(bào)銷費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用,
老師我們公司這個(gè)月開始運(yùn)行,因?yàn)槌黾{還沒(méi)有到位很多費(fèi)用都沒(méi)有報(bào)銷,那我是不是這個(gè)月這些費(fèi)用是不是不能入賬了要等下個(gè)月了,還有我這個(gè)月有購(gòu)進(jìn)和賣出,但是是采用預(yù)付款和部分收款,沒(méi)有收到票,也沒(méi)有開出票,我是不是不需要月底結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你好,可以先做賬,沒(méi)有支付的計(jì)入其他應(yīng)付款 沒(méi)有收入,是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好。請(qǐng)問(wèn),暫估費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)成本并銷售了,請(qǐng)問(wèn)是怎么沖回呀?
答: 你好,按你做的會(huì)計(jì)分錄按票據(jù)金額與暫估差異調(diào)整消耗性生物資產(chǎn)。
你好老師,在沒(méi)有成本會(huì)計(jì)的情況下,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本這塊是按照什么來(lái)分配成本費(fèi)用的呢
老師,結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),可不可以分兩次結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用


月白_朵朵 追問(wèn)
2019-08-30 16:33
莊老師 解答
2019-08-30 16:49
月白_朵朵 追問(wèn)
2019-08-30 16:51
莊老師 解答
2019-08-30 17:13
月白_朵朵 追問(wèn)
2019-08-30 18:11
莊老師 解答
2019-08-30 18:14