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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-08-30 16:20

你好,收入計(jì)入,借應(yīng)收賬款--工程款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,報(bào)銷費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用,

月白_朵朵 追問(wèn)

2019-08-30 16:33

月末成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

莊老師 解答

2019-08-30 16:49

你好,月末要按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,

月白_朵朵 追問(wèn)

2019-08-30 16:51

完工百分比是要項(xiàng)目施工人員提供一個(gè)進(jìn)度嗎?具體是什么?我拿什么入賬?

莊老師 解答

2019-08-30 17:13

你好,具體就是項(xiàng)目施工一個(gè)完工程度多少,工程監(jiān)理會(huì)審核的,

月白_朵朵 追問(wèn)

2019-08-30 18:11

我這邊做賬只為了跟合作方對(duì)賬,做個(gè)內(nèi)部成本賬,所以不知道怎么下手,只有收入票和報(bào)銷費(fèi)用票,其他啥也沒(méi),月末計(jì)提了工資,結(jié)轉(zhuǎn)了收入和費(fèi)用,就是這樣不知道月底成本怎么整,稅的話還按外賬那么計(jì)提還是咋整?

莊老師 解答

2019-08-30 18:14

你好,你們做的內(nèi)賬,要根據(jù)外賬來(lái)做,再補(bǔ)充一些外賬沒(méi)有的,

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你好,收入計(jì)入,借應(yīng)收賬款--工程款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,報(bào)銷費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用,
2019-08-30 16:20:55
你好,可以先做賬,沒(méi)有支付的計(jì)入其他應(yīng)付款 沒(méi)有收入,是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2017-04-26 14:05:30
你好,你是指取得3萬(wàn)多的收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本?
2018-12-10 09:14:25
你好,按你做的會(huì)計(jì)分錄按票據(jù)金額與暫估差異調(diào)整消耗性生物資產(chǎn)。
2020-04-10 09:23:14
您好!是有重復(fù),你做成成本的時(shí)候要沖減費(fèi)用才行。
2017-02-14 10:10:43
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