有一筆進項轉(zhuǎn)出不懂 6月購入金稅盤 也抵減增值稅當(dāng)時是這樣做的 借 管理費用/辦公費 200 貸 現(xiàn)金200 借應(yīng)交稅費/減免稅費200 貸 管理費用/辦公費 200 然后我這個月又把這張金稅盤的專票給認證了,我是這樣操作的 把它的進項稅轉(zhuǎn)出 借 管理費用/辦公費 27.58 貸 應(yīng)交稅費/進項稅轉(zhuǎn)出27.58 那我最后這個進項轉(zhuǎn)出有余額 余額是27.58 怎樣才能使進項轉(zhuǎn)出余額為零
錢伯姬
于2019-08-29 21:41 發(fā)布 ??808次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-08-29 21:46
把他結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的
你這樣多做了一筆這個分錄,你是不是還有一筆借管理費用,進項貸現(xiàn)金的
相關(guān)問題討論

你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15

是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-10-11 08:42:02

您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,轉(zhuǎn)出是這樣做分錄的
2018-09-14 19:28:29

借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12
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