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送心意

苳苳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-29 16:00

你好!
借:營(yíng)業(yè)外收入  300    貸:無形資產(chǎn)  300
借:累計(jì)攤銷  15      貸:管理費(fèi)用   15
借:遞延所得稅資產(chǎn)  71.25    貸:所得稅費(fèi)用   71.25
借:營(yíng)業(yè)收入 3600  貸:營(yíng)業(yè)成本  3480    存貨  120
借:遞延所得稅資產(chǎn)  30   貸:所得稅費(fèi)用   30
 借:少數(shù)股東權(quán)益  18   嗲:少數(shù)股東損益  18

絮夏0 追問

2019-08-29 16:22

為什么第一個(gè)分錄借方不是資產(chǎn)處置損益
第二個(gè)分錄借方不是無形資產(chǎn)
謝謝老師 解釋一下

苳苳老師 解答

2019-08-29 16:41

首先這個(gè)上面的分錄所用到的科目是報(bào)表科目,不是做憑證里面用到的,然后如果今年教材中如果把營(yíng)業(yè)外收入科目改成了資產(chǎn)處損益,那么就用資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目,還有第二個(gè),準(zhǔn)確的科目是無形資產(chǎn)_累計(jì)攤銷

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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