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EM
于2019-08-28 15:13 發(fā)布 ??1905次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-08-28 15:16
請問當(dāng)月專票已記賬未抵扣 你這個做啥分錄可以說下么
EM 追問
2019-08-28 15:43
會計記賬怎么記賬借:原材料-庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅貸:銀存在下月認(rèn)證后,轉(zhuǎn)出借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅這樣正確嗎
maize老師 解答
2019-08-28 15:47
你這個沒有認(rèn)證吧,不是輔導(dǎo)期吧?
2019-08-28 15:49
沒有認(rèn)證
2019-08-28 15:54
那就做借借:原材料-庫存商品應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅貸:銀存 認(rèn)證做借進(jìn)項稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2019-08-28 15:57
好的,那認(rèn)證后轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額后,還需要轉(zhuǎn)到未交增值稅去嗎?
2019-08-28 16:04
需要,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項稅額
2019-08-28 16:07
是每個月都需要轉(zhuǎn)出嗎
2019-08-28 16:08
是,按月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以
2019-08-28 16:10
那如果本月沒有銷項稅,只有進(jìn)項稅,也是需要轉(zhuǎn)出的嗎
2019-08-28 16:22
可以,可以先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去掛著
2019-08-28 17:51
老師這樣掛著,正確嗎?
2019-08-28 17:52
是的,是的,你這個寫沒有問題
2019-08-28 17:56
然后等到有銷項稅的時候,減去留抵的,該怎么記賬,才能體現(xiàn)應(yīng)交稅費
2019-08-28 18:05
你有銷項稅額就做借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個最后看轉(zhuǎn)出未交增值稅余額
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老師您好!請問當(dāng)月專票已記賬未抵扣,在下月抵扣,會計分錄怎么做?
答: 請問當(dāng)月專票已記賬未抵扣 你這個做啥分錄可以說下么
已入庫,未抵扣,會計分錄如何記賬
答: 借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額貸銀行存款。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
用廠家返利直接抵扣應(yīng)付賬會計分錄怎么做
答: 借:應(yīng)付賬款貸:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費
加計抵扣的會計分錄怎么做
討論
專票進(jìn)賬統(tǒng)計抵扣以后,怎么做會計分錄?
我們是運輸公司,給大車司機(jī)上的保險開的專票能抵扣嗎?做賬怎么寫會計分錄?
加計抵扣怎么做會計分錄
求加計抵扣會計分錄,當(dāng)月和下月
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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2019-08-28 18:05