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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-08-28 09:57

需要。,計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借:利潤分配-未分配利潤
  貸:以前年度損益調(diào)整。
  補交稅款時
  借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

慫咖哎特奇葩 追問

2019-08-28 10:02

老師,請問如果是在匯算前利潤表的凈利潤是負(fù)數(shù),但是又預(yù)繳了所得稅,在匯算后利潤表的凈利潤變成正數(shù),然后需要補繳所得稅,那這樣要如何做賬

maize老師 解答

2019-08-28 10:08

不管你賬上凈利潤 你需要交稅就按上面分錄做賬

慫咖哎特奇葩 追問

2019-08-28 10:38

老師,那匯算前是要退稅,匯算后需要補繳稅,那資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤在年初不是少結(jié)轉(zhuǎn)了,在匯算后需要做怎樣的賬務(wù)處理,才能把少結(jié)轉(zhuǎn)的凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤中

maize老師 解答

2019-08-28 10:50

不處理,這個是稅會差異這個賬上虧損和盈利,和你匯算清繳申報那個沒有關(guān)系

慫咖哎特奇葩 追問

2019-08-28 11:02

老師,那不處理,那資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初數(shù)+利潤表中凈利潤的本年累計數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)這個勾稽關(guān)系不是不成立了

maize老師 解答

2019-08-28 12:14

需要調(diào)整這個資產(chǎn)負(fù)債表中,調(diào)增應(yīng)交稅費年初數(shù),和調(diào)減未分配利潤年初數(shù)

慫咖哎特奇葩 追問

2019-08-28 12:46

老師,為什么是調(diào)減資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初數(shù)而不是調(diào)增呢,匯算后需要補繳稅,按我理解不是未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)少了,需要調(diào)增嗎?

maize老師 解答

2019-08-28 12:48

你期末數(shù)做的是借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅   現(xiàn)在調(diào)的是年初數(shù),你自己可以模擬數(shù)據(jù)啊,你自己去算是調(diào)增去試試,我試過是調(diào)減才相等

慫咖哎特奇葩 追問

2019-08-28 14:14

好的,謝謝老師,我試試,不明白再請教您

maize老師 解答

2019-08-28 14:15

可以,你可以把你那個報表導(dǎo)出而Excel,自己去調(diào)下年初數(shù),去算下

慫咖哎特奇葩 追問

2019-08-28 14:17

好的

maize老師 解答

2019-08-28 14:56

你先去試吧有問題再回復(fù)哈,我需要我這邊結(jié)束接手別的學(xué)員問題

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你好; 去紅沖了; 把錯誤的紅沖了。在做正確的即可?
2023-04-03 16:49:15
你好,對以前年度損益有影響,需要補交所得稅的
2017-08-04 09:19:13
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅267.06 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整267.06
2016-07-07 14:58:35
您好,不行的。應(yīng)該是借 所得稅 貸 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸 銀行。
2017-06-05 14:57:24
你好 是的 小企業(yè)會計準(zhǔn)則是直接做未分配利潤來計提繳納的
2020-05-06 19:54:45
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