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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-26 16:44

你好    多少收入金額    借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款  把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

過時的香氛 追問

2019-08-26 16:48

謝謝老師,對方單位是事業(yè)單位,金額還是比較大的,具體數(shù)據(jù)還沒完全統(tǒng)計出來

meizi老師 解答

2019-08-26 16:54

你好  到時統(tǒng)計出來 你做一筆調(diào)整就行

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相關(guān)問題討論
你好,根據(jù)你的描述,是的?
2024-07-16 12:41:45
你好,學(xué)員,,老板直接拿發(fā)票報銷即可的
2022-05-14 14:23:46
你好,是的,是這樣的
2022-04-07 09:23:00
可償還部分款項(xiàng),減少其他應(yīng)付款
2022-04-06 15:14:48
是的同學(xué),你要記其它應(yīng)付款 可以這樣的同學(xué)
2020-03-27 16:16:05
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