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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-26 16:02

你好,是銷售貨物的銷項(xiàng)沒有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?

美一天 追問

2019-08-26 17:16

是的,銷售貨物

鄒老師 解答

2019-08-26 17:17

你好,需要取得進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng),同時(shí)作為成本抵扣企業(yè)所得稅才是的

美一天 追問

2019-08-26 19:43

沒有專票的進(jìn)項(xiàng)可抵,但是需要有其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?

鄒老師 解答

2019-08-26 19:48

你好,如果沒有購(gòu)進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要有其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵扣才是的

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您好,您沒有進(jìn)項(xiàng),那您就是所有的稅款都需要您承擔(dān),假設(shè)您是13%的增值稅稅率,那您增值稅就是150000/1.13*0.13=17256.64,增值稅的附加稅是17256.64*0.12=2070.80,印花稅是150000*1.13*萬(wàn)分之三=39.80,所得稅按100萬(wàn)以下的小微企業(yè)算,150000/1.13*25%*20%=6637.19,合計(jì)稅款是17256.64+2070.80+39.8+6637.19=26004.41,26004.41/150000=17.34%
2019-10-29 12:45:37
您好 可以按您說的這樣開具發(fā)票
2019-10-21 15:13:58
您好: 是可以的,也是正常現(xiàn)象。
2019-08-26 15:54:18
你好,21.8-3.5萬(wàn)余額除以1.16*0.16是增值稅,附加稅是增值稅乘以0.12
2019-04-20 11:41:44
你好,是銷售貨物的銷項(xiàng)沒有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?
2019-08-26 16:02:55
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