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送心意

凡凡老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-08-25 21:35

你好,借應(yīng)收賬款  貸以前年度損益調(diào)整  應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

追問

2019-08-25 21:39

那涉及的城建稅,所得稅和滯納金,怎么處理?
不涉及到庫(kù)存商品嗎?

凡凡老師 解答

2019-08-25 21:49

你好,那涉及的城建稅,所得稅和滯納金這些都是計(jì)入以前年度損益調(diào)整的。
成本也是要結(jié)轉(zhuǎn)的。借以前年度損益調(diào)整  貸庫(kù)存商品

追問

2019-08-25 21:50

好的謝謝老

凡凡老師 解答

2019-08-25 21:57

不用客氣,如果對(duì)我的回答滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)。

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