国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2019-08-22 17:18

周轉(zhuǎn)材料攤銷
按受益部門借費(fèi)用成本貸周轉(zhuǎn)材料
你那個(gè)累計(jì)攤銷是無形資產(chǎn)的

耶耶耶 追問

2019-08-22 17:26

那什么時(shí)候用到 借 管理費(fèi)用-低值易耗品攤銷這個(gè)科目呢

郭老師 解答

2019-08-22 17:28

后勤用到的低值易耗品

耶耶耶 追問

2019-08-22 17:29

后勤的低值易耗品  攤銷時(shí)候用嗎

郭老師 解答

2019-08-22 17:30

是的,攤銷分錄用的,

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
舉報(bào)
取消
確定
請完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...