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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-08-22 11:20

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2325.49
     貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅  2325.49

。 。 追問

2019-08-22 11:26

這個280 不用體現(xiàn)嗎? 要是我這樣寫對不對, 借:應(yīng)交稅費 --應(yīng)交增值稅2605.49   貸:應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅--減免稅 2325.49    營業(yè)外收入--減免稅280

張艷老師 解答

2019-08-22 11:28

這個要體現(xiàn)的,一般都是年末再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)專欄明細科目余額的。

。 。 追問

2019-08-22 11:33

還是不太明白,我做題遇到的,他這屬于小規(guī)模,他就要讓結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅,還有結(jié)轉(zhuǎn)損益,業(yè)務(wù)很單一,我算出來的主營業(yè)務(wù)收入是89455.1,管理費是40705,財務(wù)費用是9其他應(yīng)付款是59999。這些數(shù)字要怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益呢

張艷老師 解答

2019-08-22 11:35

借:主營業(yè)務(wù)收入
        貸:本年利潤
借:本年利潤
       貸:管理費用/財務(wù)費用

。 。 追問

2019-08-22 11:37

好的,謝謝老師

張艷老師 解答

2019-08-22 11:37

您客氣了,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅)減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-06-21 15:43:51
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-04-28 09:51:38
借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 借:應(yīng)繳稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入—補貼收入
2016-09-22 15:46:56
請問稅控系統(tǒng)維護費可以抵扣以后年度增值稅嗎? 可以
2020-01-03 21:09:22
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人的?
2019-06-27 17:32:13
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