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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-08-21 18:36

你好,是的,是這樣處理,

謹(jǐn)慎的網(wǎng)絡(luò) 追問(wèn)

2019-08-21 18:38

如果認(rèn)證前就知道不可以認(rèn)證的發(fā)票是要認(rèn)證后轉(zhuǎn)出好 還是直接不認(rèn)證

莊老師 解答

2019-08-21 18:41

你好,可以直接不認(rèn)證抵扣,

謹(jǐn)慎的網(wǎng)絡(luò) 追問(wèn)

2019-08-21 19:04

老師,那如果不認(rèn)證,系統(tǒng)會(huì)有滯留一些未認(rèn)證的票,需要怎么處理

莊老師 解答

2019-08-21 19:06

你好,這個(gè)沒(méi)事的,我們是據(jù)實(shí)處理,

謹(jǐn)慎的網(wǎng)絡(luò) 追問(wèn)

2019-08-21 19:10

我們單位全部先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出,這樣操作合理嗎?申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額需要跟賬上此科目一致么,就是比如申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出300,對(duì)應(yīng)賬這個(gè)科目也需要體現(xiàn)嗎?

莊老師 解答

2019-08-21 19:49

你好,是的,是這樣的

謹(jǐn)慎的網(wǎng)絡(luò) 追問(wèn)

2019-08-21 19:55

比如固定資產(chǎn)入賬知道不能抵扣就做了  借:固定資產(chǎn)   
          貸:銀行存款
     發(fā)票已做認(rèn)證了,申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 
那這樣賬上就沒(méi)通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目,有規(guī)定必須一致嗎?

莊老師 解答

2019-08-21 20:20

你好,發(fā)票已做認(rèn)證了,借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,轉(zhuǎn)出時(shí),借固定資產(chǎn),貸應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

謹(jǐn)慎的網(wǎng)絡(luò) 追問(wèn)

2019-08-21 20:24

但是固定資產(chǎn)是通過(guò)卡片生成的,如果這樣做的話,生成的固定資產(chǎn)的原值就對(duì)不上

莊老師 解答

2019-08-21 21:26

你好,這樣要調(diào)整固定資產(chǎn)原值,實(shí)務(wù)中為了少麻煩,不做應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

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