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謹(jǐn)慎的網(wǎng)絡(luò)
于2019-08-21 18:35 發(fā)布 ??1300次瀏覽
莊老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
2019-08-21 18:36
你好,是的,是這樣處理,
謹(jǐn)慎的網(wǎng)絡(luò) 追問(wèn)
2019-08-21 18:38
如果認(rèn)證前就知道不可以認(rèn)證的發(fā)票是要認(rèn)證后轉(zhuǎn)出好 還是直接不認(rèn)證
莊老師 解答
2019-08-21 18:41
你好,可以直接不認(rèn)證抵扣,
2019-08-21 19:04
老師,那如果不認(rèn)證,系統(tǒng)會(huì)有滯留一些未認(rèn)證的票,需要怎么處理
2019-08-21 19:06
你好,這個(gè)沒(méi)事的,我們是據(jù)實(shí)處理,
2019-08-21 19:10
我們單位全部先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出,這樣操作合理嗎?申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額需要跟賬上此科目一致么,就是比如申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出300,對(duì)應(yīng)賬這個(gè)科目也需要體現(xiàn)嗎?
2019-08-21 19:49
你好,是的,是這樣的
2019-08-21 19:55
比如固定資產(chǎn)入賬知道不能抵扣就做了 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 發(fā)票已做認(rèn)證了,申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 那這樣賬上就沒(méi)通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目,有規(guī)定必須一致嗎?
2019-08-21 20:20
你好,發(fā)票已做認(rèn)證了,借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,轉(zhuǎn)出時(shí),借固定資產(chǎn),貸應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2019-08-21 20:24
但是固定資產(chǎn)是通過(guò)卡片生成的,如果這樣做的話,生成的固定資產(chǎn)的原值就對(duì)不上
2019-08-21 21:26
你好,這樣要調(diào)整固定資產(chǎn)原值,實(shí)務(wù)中為了少麻煩,不做應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
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應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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