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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-08-20 00:43

您好,研發(fā)支出是分費(fèi)用化支出和資本化支出的,都需要先通過研發(fā)支出核算,發(fā)生的時(shí)候,借研發(fā)支出--費(fèi)用化支出貸銀行存款等,月末的時(shí)候,再把費(fèi)用話支出轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出,借管理費(fèi)用-研發(fā)支出貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出

太陽花~上課 追問

2019-08-20 08:22

老師,最后比如幾個(gè)月后產(chǎn)品可以生產(chǎn)上市銷售時(shí)進(jìn)去資本化嗎?分錄又怎么寫呢?

文老師 解答

2019-08-20 08:48

資本化的是記入無形資產(chǎn)的,借無形資產(chǎn)貸研發(fā)支出——資本化支出

太陽花~上課 追問

2019-08-20 09:15

可是我們不是無形資產(chǎn)是一個(gè)看得見摸得著的產(chǎn)品,怎么記入無形資產(chǎn)呢

文老師 解答

2019-08-20 10:27

那就是固定資產(chǎn)嗎

太陽花~上課 追問

2019-08-20 10:45

老師也不是固定資產(chǎn),是我們準(zhǔn)備要生產(chǎn)的新產(chǎn)品,

太陽花~上課 追問

2019-08-20 10:46

這產(chǎn)品是每個(gè)月每天生產(chǎn)再賣的,現(xiàn)在在研發(fā)不是嗎,研發(fā)成功了就可以大批量生產(chǎn)銷售

文老師 解答

2019-08-20 12:13

那您應(yīng)該是屬于新技術(shù),還是無形資產(chǎn)

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1、借:銀行存款 正數(shù) 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù) 2、借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù)
2020-07-17 09:26:53
同學(xué) 你好, 開發(fā)階段,但還不滿足資本化條件,那么我們的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是這樣子的: 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 200萬(500-300) 貸:應(yīng)付職工薪酬 200萬 這里需要提醒大家一點(diǎn),費(fèi)用化支出時(shí)我們需要在每期期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用 200萬 貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 200萬 開發(fā)階段發(fā)生支出時(shí),那么我們的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是這樣子的: 借:研發(fā)支出——資本化支出 300萬 貸:銀行存款 300萬 最終達(dá)到預(yù)定用途形成無形資產(chǎn): 借:無形資產(chǎn) 300萬 貸:研發(fā)支出——資本化支出 300萬 形成無形資產(chǎn)之后,大家要記住無形資產(chǎn)要進(jìn)行攤銷。
2023-12-05 14:35:42
先計(jì)入管理費(fèi)用吧
2022-03-18 10:26:22
你好這個(gè)建議按月末去結(jié)轉(zhuǎn),這樣可以直接抵減季度所得稅,
2021-03-26 12:13:14
你可以吧前面的一次性補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-12-02 15:59:02
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