
結(jié)轉(zhuǎn)收入分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄結(jié)轉(zhuǎn)虧損分錄怎么做
答: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn),借:本年利潤(rùn) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 費(fèi)用類科目,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)
您好老師我想請(qǐng)教一下,未開票收入如何做分錄,確認(rèn)未開票收入了月末要不要進(jìn)成本,月末用不用結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好 借;庫存現(xiàn)金等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品 確認(rèn)了收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本年內(nèi)暫估估高了怎么做分錄,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
答: 你好 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù),貸庫存商品負(fù)數(shù),借庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù)

