
老師:我們是新辦企業(yè)籌建期,只有進項稅額沒銷項稅額,月末應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 你好 可以不結(jié)轉(zhuǎn) 等需要交納稅費的時候結(jié)轉(zhuǎn) 或者你可以轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著
1、借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項稅額貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進項稅額應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進項的差額)2、借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進項的差額)貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅這兩筆的摘要怎么寫?
答: 1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師增值稅有銷項借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3600 有進項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)302.22 還有一個辦稅控的820,那個交完費分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3600 貸:銀行存款2477.78應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)302.2應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅金)820,是這樣么。
答: 你好!完稅憑證的在應(yīng)交稅費已交稅金下核算

