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娟子
于2019-08-15 08:46 發(fā)布 ??1645次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-15 08:46
你好,作為以前年度損益調(diào)整科目處理
娟子 追問(wèn)
2019-08-15 08:48
具體分錄?那個(gè)摘要欄怎么填?
小惑老師 解答
2019-08-15 08:56
具體金額是多少告知我一下
2019-08-15 10:16
比如100
2019-08-15 10:17
那就直接計(jì)入本期發(fā)生額就可以了,金額較小作為當(dāng)期費(fèi)用處理
2019-08-15 14:35
如果8000,該如何處理?不是漏記,是不能入賬,發(fā)票不合格
2019-08-15 14:37
可以記賬借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付賬款借;利潤(rùn)分配貸:以前年度損益調(diào)整
2019-08-15 14:49
一筆費(fèi)用記錯(cuò)了不能入賬,為什么是應(yīng)付賬款?沒(méi)太明白,憑證摘要如何寫?
2019-08-15 15:30
一筆費(fèi)用記錯(cuò)了不能入賬,為什么是應(yīng)付賬款?什么發(fā)票?為什么不能入賬
2019-08-15 15:34
是別的公司名稱的發(fā)票
2019-08-15 15:55
那你當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的
2019-08-15 16:45
是前財(cái)務(wù)做的借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
2019-08-15 17:20
借:其他應(yīng)付款貸:以前年度損益調(diào)整借;以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配
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小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.98 解題: 16611 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
娟子 追問(wèn)
2019-08-15 08:48
小惑老師 解答
2019-08-15 08:56
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2019-08-15 10:16
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2019-08-15 10:17
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2019-08-15 14:35
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2019-08-15 14:37
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2019-08-15 14:49
小惑老師 解答
2019-08-15 15:30
娟子 追問(wèn)
2019-08-15 15:34
小惑老師 解答
2019-08-15 15:55
娟子 追問(wèn)
2019-08-15 16:45
小惑老師 解答
2019-08-15 17:20