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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-02-20 09:53

請問老師:購買的原材料退回后,我單位要做哪些分錄?附件用什么呢?

百川 追問

2016-02-20 10:04

謝謝

曉海老師 解答

2016-02-20 09:36

一般納稅企業(yè)應(yīng)交的增值稅,在“應(yīng)交稅費”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”和“未交增值稅”兩個明細(xì)科目進行核算。
 為了詳細(xì)核算企業(yè)應(yīng)交納增值稅的計算和解繳、抵扣等情況,企業(yè)應(yīng)在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目下設(shè)置“進項稅額”、“已交稅金”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”、“銷項稅額”、“出口退稅”、“進項稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專欄。

曉海老師 解答

2016-02-20 09:58

你好!做購進時分錄改成紅數(shù)就可以,用紅的入庫單和對方的入庫單作為附件就可以。

曉海老師 解答

2016-02-20 10:24

不客氣!沒有其他問題請評分,謝謝

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同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
你好,待認(rèn)證進項稅額是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的三級科目,而不是 進項稅額的四級明細(xì)
2019-12-12 10:43:42
老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
你好!轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金。
2019-05-19 20:31:47
您好,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)”、“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)”都是貸方專欄,都只會有貸方余額,在月底時,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的科目金額為0.要轉(zhuǎn)至未交增值稅。未交增值稅的科目不必須為0
2021-12-20 14:54:12
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