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送心意

職稱中級會計師

2015-09-29 09:50

此外,營業(yè)稅金及附加也都計提了,該如何做賬

解答

2015-09-29 13:58

將已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入—稅收優(yōu)惠即可!
會計分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 
                           貸:營業(yè)外收入(稅收優(yōu)惠)

解答

2015-09-29 13:59

如果營業(yè)稅金及附加已計提,原分錄計提業(yè)務(wù)做紅沖即可!

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對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目;對于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
2019-04-13 17:35:14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021-01-27 10:44:08
你好,怎么會不平的?應(yīng)該一樣的金額,要不就是你賬務(wù)不對是嗎?
2018-09-18 18:18:13
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目;小規(guī)模納稅人,就用應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅科目核算就可以了。因?yàn)樾∫?guī)模納稅人對稅的核算沒有一般納稅人復(fù)雜
2018-04-01 12:00:09
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