国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-08-12 16:27

你好!可以只使用一個往來賬科目核算

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-12 16:29

那怎么調(diào)整呢,現(xiàn)在其他應(yīng)收和其他應(yīng)付下面都有余額

QQ老師 解答

2019-08-12 16:41

你好!把其他應(yīng)付款科目下金額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-12 16:43

調(diào)整的分錄要怎么寫呀

QQ老師 解答

2019-08-12 16:56

借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-12 16:57

是不是搞反了,不是將其他應(yīng)付的轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收嗎,不是借:其他應(yīng)收,貸:其他應(yīng)付嗎

QQ老師 解答

2019-08-12 17:44

你好,你是其他應(yīng)付款的貸方余額吧。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-13 09:12

其他應(yīng)收款借方余額3212000,其他應(yīng)付款貸方余額2838800

QQ老師 解答

2019-08-13 10:38

你好!所以做 借:其他應(yīng)付款  貸:其他應(yīng)收款 把其他應(yīng)付款平賬

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-13 10:52

借:其他應(yīng)付款   283800      貸:其他應(yīng)收款  283800             嗎

QQ老師 解答

2019-08-13 10:53

你好!是的,這樣只保留一個往來賬戶就可以

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應(yīng)收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應(yīng)收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學(xué)你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...