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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-08-12 15:53

你好,購貨的應(yīng)當(dāng)計(jì)入庫存商品,銷售了才結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,而不能購進(jìn)就直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的

佚名 追問

2019-08-12 16:15

六月暫估商品也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,七月收到發(fā)票后應(yīng)該如何錄入發(fā)票

鄒老師 解答

2019-08-12 16:19

你好
7月份
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸;應(yīng)付賬款等科目
之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額有錯誤嗎?

佚名 追問

2019-08-12 16:19

金額沒有錯

佚名 追問

2019-08-12 16:20

是小規(guī)模

鄒老師 解答

2019-08-12 16:23

你好,那就只需要做這個分錄
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 , 貸;應(yīng)付賬款等科目

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