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送心意

明燁老師

職稱注冊會計師

2019-08-12 11:51

學(xué)員您好:
折舊是按照受益對象進行分配的,建議您按照真實的受益對象進行賬務(wù)處理。

也行 追問

2019-08-12 11:54

嗯嗯就是之前記錯了,現(xiàn)在要要怎么辦

明燁老師 解答

2019-08-12 11:55

學(xué)員您好:
如果這錢記錯了金額不大的話建議不調(diào)整,采用未來適用法即可。

也行 追問

2019-08-12 11:57

都是折舊費,好幾個月的

明燁老師 解答

2019-08-12 11:58

學(xué)員您好:
就幾個月的話,不建議您調(diào)整,進入制造費用最終計入成本,您可以采用未來適用法進行處理。

也行 追問

2019-08-12 11:59

什么意思呢

也行 追問

2019-08-12 12:00

從去年11月開始的,如果要調(diào)的話,怎么調(diào)

明燁老師 解答

2019-08-12 12:01

學(xué)員您好:
就是不調(diào)整之前計入管理費用的折舊了,您從本月開始直接計入制造費用就行了。

也行 追問

2019-08-12 14:09

老師月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本有哪些

明燁老師 解答

2019-08-12 15:42

直接材料直接人工及制造費用分配金生產(chǎn)成本的金額

也行 追問

2019-08-12 16:20

原材料暫估入賬,月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎

明燁老師 解答

2019-08-12 18:30

學(xué)員您好:
如果原材料被領(lǐng)用了,需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本

也行 追問

2019-08-12 18:31

需要附加出庫單嗎

明燁老師 解答

2019-08-12 18:32

學(xué)員您好:
你的理解正確,需要的!

也行 追問

2019-08-12 18:38

那下個月發(fā)票認證了該怎樣做分錄呢

明燁老師 解答

2019-08-12 18:53

學(xué)員您好:
分錄為沖回暫估:借應(yīng)付賬款-暫估 貸原材料
然后按照發(fā)票金額記賬:借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
只能沖減去年的損益哈
2022-01-12 17:57:42
這個做制造費用這個下面,
2020-07-27 16:25:32
開始營業(yè)了,車間的記制造費用
2019-10-05 12:45:59
您好,直接用于生產(chǎn)產(chǎn)品的無形資產(chǎn)的攤銷額計入制造費用。
2019-05-09 14:00:44
你好,計入管理費用科目核算的
2018-04-27 11:30:59
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