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也行
于2019-08-12 11:48 發(fā)布 ??1442次瀏覽
明燁老師
職稱: 注冊會計師
2019-08-12 11:51
學(xué)員您好:折舊是按照受益對象進行分配的,建議您按照真實的受益對象進行賬務(wù)處理。
也行 追問
2019-08-12 11:54
嗯嗯就是之前記錯了,現(xiàn)在要要怎么辦
明燁老師 解答
2019-08-12 11:55
學(xué)員您好:如果這錢記錯了金額不大的話建議不調(diào)整,采用未來適用法即可。
2019-08-12 11:57
都是折舊費,好幾個月的
2019-08-12 11:58
學(xué)員您好:就幾個月的話,不建議您調(diào)整,進入制造費用最終計入成本,您可以采用未來適用法進行處理。
2019-08-12 11:59
什么意思呢
2019-08-12 12:00
從去年11月開始的,如果要調(diào)的話,怎么調(diào)
2019-08-12 12:01
學(xué)員您好:就是不調(diào)整之前計入管理費用的折舊了,您從本月開始直接計入制造費用就行了。
2019-08-12 14:09
老師月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本有哪些
2019-08-12 15:42
直接材料直接人工及制造費用分配金生產(chǎn)成本的金額
2019-08-12 16:20
原材料暫估入賬,月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎
2019-08-12 18:30
學(xué)員您好:如果原材料被領(lǐng)用了,需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
2019-08-12 18:31
需要附加出庫單嗎
2019-08-12 18:32
學(xué)員您好:你的理解正確,需要的!
2019-08-12 18:38
那下個月發(fā)票認證了該怎樣做分錄呢
2019-08-12 18:53
學(xué)員您好:分錄為沖回暫估:借應(yīng)付賬款-暫估 貸原材料然后按照發(fā)票金額記賬:借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款
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去年未使用的機器設(shè)備折舊計入了制造費用,今年可以沖減計入管理費用嗎
答: 只能沖減去年的損益哈
老師,車間管理層人員離職工資補償計入制造費用還是管理費用呢?
答: 這個做制造費用這個下面,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么這個攤銷要計入制造費用,不是應(yīng)該計入管理費用嗎
答: 您好,直接用于生產(chǎn)產(chǎn)品的無形資產(chǎn)的攤銷額計入制造費用。
生產(chǎn)車間裝修應(yīng)給計入制造費用還是管理費用呢?
討論
倉管的工資計入管理費用還是制造費用
汽車美容服務(wù)中心支付的租金是計入制造費用呢還是管理費用?
請問采購部和品管部的工資是計入管理費用還是制造費用呢?
生產(chǎn)車間流水線發(fā)生日常維修600元,計入制造費用還是管理費用?
明燁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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