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會(huì)計(jì)學(xué)堂
于2019-08-07 15:14 發(fā)布 ??5284次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-07 15:15
你好借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問
2019-08-07 15:30
原材料為什么是增加呢
2019-08-07 15:31
之前收到購進(jìn)票的時(shí)候記了原材料增加了,現(xiàn)在收到對(duì)方的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票原材料不是減少嗎?
鄒老師 解答
2019-08-07 15:33
你好,是收到負(fù)數(shù)發(fā)票,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
2019-08-07 15:38
是的
2019-08-07 15:41
你好,那就做購進(jìn)相反分錄借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-08-07 15:48
月末要對(duì)成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?平時(shí)都是銷售再結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-08-07 15:54
你好,當(dāng)月有實(shí)現(xiàn)收入嗎?
2019-08-07 18:10
老師月末要沖減成本嗎?
2019-08-07 18:13
你好,收入沖銷了就需要沖銷成本 如果收入沒有沖銷,就不需要沖銷成本的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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