
請甘老師來解答,其他老師見諒~轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,是這樣做嗎?那該到什么時候發(fā)放合適?有了收入嗎?
答: 您好 轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款這樣寫分錄可以的 等到單位賬上有錢的時候發(fā)放減少其他應(yīng)付款就好了
為什么掛了其他應(yīng)付款。一年后就要轉(zhuǎn)收入?
答: 這個不一定 有一些公司把收到的貨款放在其他應(yīng)付款里面 所以稅務(wù)局查賬的時候會認(rèn)定是偷稅漏稅 但是你有明確證據(jù)證明是往來款 比如借款 不需要確認(rèn)收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
對了老師,我現(xiàn)在這個公司之前對公上沒有錢,所有的賬都走的是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在對公上有收入了,我要做一個收入,然后再沖一下其他應(yīng)付款該怎么做呢
答: 您好!你要取出來現(xiàn)金,然后支付這個其他應(yīng)付款。 當(dāng)然,如果有發(fā)票,你可以對公上面支付。 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

