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送心意

紫藤老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-05 16:08

平行分錄分財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì),如果財(cái)務(wù)會計(jì)用正常的銀行存款,預(yù)算會計(jì)的 就用資金結(jié)存

Jai Ho 追問

2019-08-05 16:15

如果是上年度的結(jié)存呢  我財(cái)務(wù)會計(jì)咋做分錄?我見我們從支付系統(tǒng)采集過來的是  借:零余額賬戶用款額度 貸:其他應(yīng)付款。而且這些沒有銀行流水

紫藤老師 解答

2019-08-05 16:16

借:零余額賬戶用款額度 貸:其他應(yīng)付款。支出的時(shí)候沖掉其他應(yīng)付款即可。如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會計(jì)

Jai Ho 追問

2019-08-05 16:29

可是其他應(yīng)付款涉及往來單位  但是我又不知道往來單位是誰   因?yàn)樯婕暗亩际俏繂柗鲐氝@些。我這些要怎么弄呢?

紫藤老師 解答

2019-08-05 16:31

那你可以查以前的記賬憑證就和原始憑證,就可以知道往來單位了

Jai Ho 追問

2019-08-05 16:55

涉及的單位很多的 。沒有固定

紫藤老師 解答

2019-08-05 16:57

那你可以是其他應(yīng)付款——其他

紫藤老師 解答

2019-08-05 16:58

意思就是你前面掛的其他應(yīng)付款的二級科目和支出的時(shí)候必須是一樣的

Jai Ho 追問

2019-08-05 17:12

比如是扶貧的  我就 其他應(yīng)付賬款---扶貧?

紫藤老師 解答

2019-08-05 17:27

可以掛其他應(yīng)付賬款---扶貧

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相關(guān)問題討論
你好,這個(gè)分錄是正確的
2018-11-08 10:17:02
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
2020-04-01 14:48:07
手工帳沒錯(cuò) 如果軟件的話要紅字借財(cái)務(wù)費(fèi)用
2016-01-07 14:38:23
對的可以這么做
2016-01-07 14:50:54
平行分錄分財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì),如果財(cái)務(wù)會計(jì)用正常的銀行存款,預(yù)算會計(jì)的 就用資金結(jié)存
2019-08-05 16:08:02
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