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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-08-05 14:24

你好  采購時的分錄 不變 金額用負(fù)數(shù)

我是另一個你 追問

2019-08-05 14:28

這張發(fā)票是委托供應(yīng)商加工的,6月份的時候已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在紅沖,委托加工物資科目就是負(fù)數(shù)了,請問這個怎么辦呢?

玲老師 解答

2019-08-05 14:30

那你紅字發(fā)票是按原來的金額沖的  才對 只能是少不能是多

我是另一個你 追問

2019-08-05 14:34

沒理解,我的意思是,6月份時候,不知道這張發(fā)票有問題,我就認(rèn)證并且入賬了,6月份也全部結(jié)轉(zhuǎn)了委托加工物資,7月份的時候,發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有問題,后來供應(yīng)商開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票過來,如果我按您說的紅沖,那委托加工物資科目就是負(fù)數(shù)了,我的紅字發(fā)票也肯定是是按原來的發(fā)票的金額沖的

玲老師 解答

2019-08-05 14:44

開錯了紅中  后面他應(yīng)再給你再開正確的發(fā)票來的 
你原來 借委托加工物資1 00貸應(yīng)付賬款1 00
紅字 借委托加工物資-1 00貸應(yīng)付賬款-1 00

我是另一個你 追問

2019-08-05 15:26

老師,你的意思我懂了,那是我之前沒說清楚,是我們又審核了一遍,確定這張發(fā)票的的金額不應(yīng)該是我們付,所以沒有再重新開一張正確的發(fā)票給我們,因此會導(dǎo)致委托加工物資科目為負(fù)數(shù),我的意思是這個負(fù)數(shù)怎么處理

玲老師 解答

2019-08-05 15:28

負(fù)數(shù) 說明你們前面結(jié)轉(zhuǎn)的多了 把多結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖了  你把委托加工物資結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去了  你現(xiàn)在紅沖就沖那個科目

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交納時,借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅,貸銀行存款,
2018-10-15 11:27:12
是的啊
2017-12-24 19:44:10
您好 請問發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2020-11-16 22:03:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
可以的
2017-09-04 22:00:33
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