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無情的黑夜
于2019-08-03 05:32 發(fā)布 ??2534次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2019-08-03 05:48
你好沒有滯納金(沒 延時交稅)
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增值稅附加申報,增值稅附加申報,銷項收入得出來的增值稅,去計算增值稅附加,有進項抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計提繳納的 你有進項稅 可以抵扣銷項稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
增值稅抵扣怎么申報
答: 你好,是認證的地庫的嗎?如果是的話,附表二三十五欄里面填寫。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報進項抵扣在哪里報表申報呢?
答: 你好 增值稅申報表,附表二
增值稅開票系統(tǒng)的去年的年費280元,去年申報增值稅時未申報抵扣,今年申報增值稅的時候可以填上嗎
討論
12月在異地預(yù)交了增值稅及附加費,本月申報增值稅時抵扣了預(yù)交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費申報是零申報嗎?
老師 增值稅交1萬 抵扣了一萬,增值稅0申報 附加稅是不是也0申報
建筑行業(yè)的今天申報10%的增值稅,申報在未開票那一欄,今天開了10%的稅率,那申報增值稅是不是要提前扣款,預(yù)繳的增值稅不是不能抵扣三月份的申報的增值稅?
海關(guān)增值稅抵扣,申報增值稅時應(yīng)該怎么填 表?
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.99 解題: 34811 個
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